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#52006 Re: gastos administrativos y de ventas
tauro37 Enviado el: 3/8/2009 14:05
MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA ME HA SERVIDO DE MUCHO Y DE NUEVO DISCULPANDO LAS MOLESTIA TENIA OTRO PROBLEMA SOBRE VENTAS DIFERIDAS SEGUN EL PCGR DEBERIA SER
12
12.1
40
401
40.11
49
49.1 VENTAS DIFERIDAS

Y SU CAMBIO SERIA 49 A LAS 70
PERO EN EL PCGE NO ENCUENTRO UNA VVARIANTE A VENTAS DIFERIDAS AGRADEZCO DE ANTEMANO SUS RESPUESTAS


#52007 Re: servicios de estudio contable en desarrollo
sunday Enviado el: 3/8/2009 14:07
Hola,bueno Josep,yo creo que la formalizacion de una empresa juridica o el continuar emitiendo tus RXH, depende mucho del giro que quieras dar a tu estudio contable,ya que si analizamos,en el mercado laboral existen ambas cosas,profesionales que emiten sus RXH al efectuar un servicio y empresas consultoras que emiten su Ft.

Y no por eso creo que hayan contingencias tributarias,a demas como dices recien te estas formalizando y creo yo,que como profesionales independendientes estamos cumpliendo con el fisco al emitir nuestros recibos.

Aparte te comento; yo al igual que tu tambien quize constituir mi empresa y saque un ruc como persona natural con negocio en el REG,sin embargo siempre pagaba IGV,por lo mismo que en este giro no hay muchas posibilidades de obtener credito fiscal,y muchas veces las empresas para las que se trabajan no quieren reconocer el pago de estos impuestos,por lo que tuve que dar mi RUC de baja y sacar mis RXH.

Fue una mala experiencia,pero creo que en un par de años mas que pueda formar un consorcio jajja, quiza ya me formalize como empresa.

Quiza muchos aqui ya cuentan con una empresa,pero yo soy de la idea que poco a poco,afin de cuentas,los que giramos RXH no estamos evadiendo impuestos.

Saludos


#52008 Re: planilla de remuneraciones del mes de julio
sunday Enviado el: 3/8/2009 14:11
No ahy variacion,en el aspecto contable son las mismas cuentas y en lo que se refiere a las aportacione y dsctos,pues el concepto por gratificacion esta exonerado de ello,sin embargo el 9 % de essalud que paga el empleador,sera entregado al trabajador como bonificacion extraordinaria (no afecta tributos)


#52009 Regimen General
Fenix-Peru Enviado el: 3/8/2009 14:15
Hay una persona que vende combustible clandestino, actualmente kiere ya no ser informal, por tanto le recomende constituir su empresa y acogerse al Regimen General.

El no solo vende combustible, sino tambien fierros, ataudes y otras cosas. Que necesitaria para estar y ser un perfecto contribuyente, creo que sacar certificado de defenza civil y que otras cosas mas.

Gracias por la respuesta de anticipado


#52010 Re: URGENTE AYUDA GRATIFICACIONES!!!!!
YVANCITO Enviado el: 3/8/2009 14:16
Las gratificaciones por este año y el 2010 no estan afectas a ESSALUD ni a AFPs o ONPsalvo para el Impuesto a la renta de quinta categoria, asi es que si tu trabajador gana S/. 550.00 mas una asignacion familiar de S/. 55.00 su remuneraciòn por gratificaciones por fiestas patrias seria de S/. 659.45, que incluye un bonificaicon extraordinaria de essalud, es decir lo que antes pagabas a essalud (54.45) ahora se lo pagas a tu trabajador.
Respecto a sus vacaciones recibe un sueldo segun lo que estab percibiendo es decir S/ 605.00 y este si se encuentra afecto a essalud y AFp y/o ONP, si fuera ONP su dcto seria S/ 78.65 y su neto a rrecibvir por el trabajador seria de S/. 526.35.
Espero haberte dado una luz jaja ja

Yvan Monotya Aredo
AQP Consulting Services SAC
Cel: 054-959382345


trenes Enviado el: 3/8/2009 14:25
Estoy emitiendo recibos por honorarios por un monto mayor a 3000 soles. La empresa me retiene el 10%. Pero yo no he declarado nada a la sunat. Hay alguna multa al respecto?
Gracias por su respuesta


#52012 Re: No Presente PDT y Recibi Esquela
alanemilio Enviado el: 3/8/2009 14:36
Casos similares existen en abundancia a nivel nacional.

Les pido un favor a todos los miembros del foro: "SIEMPRE INDUZCAN A LOS CONTRIBUYENTES A DECLARAR Y EVITARSE PROBLEMAS ANTE LA ADMINISTRACIÓN, que muchas veces son innecesarios por buscar obtener un provecho elusivo o por favorecer a un tercero".

Me explico, muchas personas a fin de obtener crédito fiscal inducen a que alguna personas creen empresas o se afecten a renta de tercera categoría a fin de "ficticiamente realizar una operación de compraventa y favorecer a estos malos empresarios".

W: EMPRESA ELUSORA Y EVASORA (el malo de la película)

Y: Persona que se afecta a tercera categoría o que crea una persona jurídica a fin de venderle un supuesto bien a W para que W aproveche el crédito fiscal.

Pues bien, Y le emite una factura a W, que W la utiliza para aprovechar el crédito fiscal (por ejemplo S/.10,000.00 + IGV).

Sin embargo Y nunca más funcionará y declarará "0" (cero) buscando la preescripción o tratando de esconderse en el ostracismo y en la felonía tributaria.

Ojo no digo que este sea el caso, pero si se ha detectado que miles de contribuyentes realizan esta figura para obtener INDEBIDAMENTE crédito fiscal.

La obligación de declarar es clara y no admite interpretaciones antojadizas. Claro si la entidad no realizó nunca actividad empresarial puede solicitar la suspensión de sus actividades previa exhibición de todo su talonario de comprobantes emitidos.

Con la facturación electrónica se solucionarán muchos impases elusivos y se reorientará la conducta de los contribuyentes. Ojala sea lo más antes posible.


alanemilio Enviado el: 3/8/2009 14:51
trenes

Muchas personas olvidan la existencia de la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N°138-2002/SUNAT que establece LAS NORMAS LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES MEDIANTE EL PROGRAMA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA (PDT) PARA LOS SUJETOS PERCEPTORES DE RENTAS DE CUARTA CATEGORÍA. (esta resolución se encuentra vigente)

Dicha resolución en su artículo 3 precisa:

Deberán utilizar el PDT Trabajadores Independientes las personas naturales, los directores de empresas, síndicos, mandatarios, gestores de negocios, albaceas y los que desempeñen funciones de actividades similares, siempre que se encuentren obligados a cumplir con declarar y realizar el pago a cuenta mensual por concepto de rentas de cuarta categoría de acuerdo a lo dispuesto en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta así como de la Declaración y pago mensual por concepto de IES; y que cumplan por lo menos una de las siguientes condiciones:

a) Hayan pertenecido o pertenezcan a algún directorio de Principales Contribuyentes.

b) Cuando, a partir del 1 de noviembre del año 2002, sus ingresos brutos por concepto de rentas de cuarta categoría a declarar en el mes sean superiores a una (1) UIT.

c) Tengan un saldo a su favor por concepto del Impuesto a la Renta, consignado en la declaración jurada anual del referido tributo correspondiente al ejercicio gravable anterior y/o saldo a favor del IES.

d) Tengan otros créditos permitidos por la Ley del Impuesto a la Renta.

e) Hubieran emitido notas de crédito modificando sus Recibos por Honorarios Profesionales conforme lo dispuesto en el Reglamento de Comprobantes de Pago.

NOTA: Queda claro que el IES actualmente no se aplica porque fue derogado en la época de Toledo ("el sano y sagrado según Ilian" pero los otros supuestos si deben ser considerados por los contribuyentes. En caso de incumplir esta obligación la sanción es 1/2 UIT (1,775.00 en la actualidad)


#52014 Re: DESARROLAR ENUNCIADOS CONTABLES
SGUERRA Enviado el: 3/8/2009 15:00
Por que no empiezas dando tu opinion. Para ti cuales son las respuestas correctas y por que. Imagino que tendras un punto de vista, Asi los foristas pueden aportar indicando sus opiniones en base a tus soluciones.


#52015 Re: Regimen General
alanemilio Enviado el: 3/8/2009 15:03
Claro en principio no existiría limitación alguna para tener varios giros empresariales (venta de combustibles como actividad principal y por ejemplo la venta de ataudes como actividad secundaria y como otra actividad secundaria venta de fierros).

Que obtenga su RUC, se afecte a la tercera categoría y que tenga en cuenta las disposiciones relaciondas con su giro como permisos ante la municipalidad, defensa civil, Ministerio del Interior (dependiendo el tipo de combustible), entre otros.

Ojo tomar en cuenta el régimen de percepción a combustibles.


#52016 Re: libro bancos
sunday Enviado el: 3/8/2009 15:08
Hola,mira todos los movimientos de efectivo o cheques,deben ir registrados en tu libro caja bancos,sin embargo ahora este libro asi como el diario,han sido simplificados en el libro diario Formato simplificado y su uso es obligatorio para personas naturales y/o juridicas cuyos ingresos anuales hayan superado las 150 UIT

A parte no entiendo tu pregunta¿como integro mi libro bancos a mi caja bancos? ..????????? Si son un solo libro.En todo caso en tu libro bancos debes realizar los sigueintes asientos

1. Pago de Ft en Efectivo
2. Pago de Ft con cheque
3. Retiro de Efectivo
4. Cobro en Efectivo
5. Cobros con cheque
6. Comisiones/Portes
7. ITF

Todo en orden cronologico,ya luego cuando tengas tu Reporte Bancario (lo emite el banco) podras hacer tu conciliacion bancaria (de ser el caso)

Espero te sirva


#52017 Re: Recibos por Honorarios
alanemilio Enviado el: 3/8/2009 15:11
lulucita

Toda persona natural que genere rentas de cuarta categoría debe emitir los recibos por honorarios al momento que percibe la retribución.

Según vuestro caso, la prestación del servicio se realizó en Perú y fue a un no domiciliado, por consiguiente el no domiciliado NO PODRÍA RETENERTE NI UN COBRE (ni un nuevo sol o dólar estadounidense).

En ese caso al recibir el importe de $ 168,000.00 debes declarar el ingreso en el PDT 616 Trabajadores Independientes en el mes en que se percibe este ingreso (retribución) y efectuar el pago a cuenta del 10% de dicho importe ($ 16,800.00).


#52018 Re: Regimen General
josephhb80 Enviado el: 3/8/2009 15:17
1. Debes sacar tu RUC ante sunat, luego imprimes los comprobantes de pagos.
2. Comprar los libros contables como: REGISTRO DE VENTAS, COMPRAS Y LIBRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO.
3. Constituyete como SRL.
4. Buscar a un contador para que te lleve la contabilidad.


Jose Huanca


#52019 Re: Participacion de Trabajadores
alanemilio Enviado el: 3/8/2009 15:22
Discrepo en eso porque no es viable que se sustente un gasto de ejercicios anteriores porque no se cumple ninguno de los prepuestos de la norma tributaria.

Por consiguiente (en forma personal) discrepo ya se estaría tratando de forzar la figura, ya que tal como se puede advertir que sucedería si el contador (o el subcontador, asistente, superauxiliar o practicante o inclusive el gerente financiero) se equivocó y en lugar de poner 8% colocó 1% ¿?¿?¿?¿?¿?¿Puede afectar a gastos del presente 2009? La NIC 8, que prevalece en este punto, no concuerda con vosotros lulucita ni con la persona de la aludida entidad consultora.


jose_jym Enviado el: 3/8/2009 15:45
Agradezco mucho su ayuda gracias


trenes Enviado el: 3/8/2009 15:50
alanemilio

Yo hice una declaración anual del 2008 en los primeros meses del 2009(estuve en 5ta y pasé a 4ta categ. ), y me quedó un saldo a favor de 150 sole, lo
cual hice que se quede para mi próxima declaración.

En este año la empresa para la cual trabajo me ha descontado el 10% mensual de mi sueldo. pero yo no hice declaración mensual, me dijeron que hiciera anual el próximo año. Pero en la sunat me dijeron que tenía que hacerlo mensual sino tendría multas. Que tan cierto es esto. Si omito las declaraciones mensuales y solo hago la anual se me multará por esto?

Si a fin de año paso del monto de 33000 soles por concepto de mi sueldo, la sunat me impondrá algún impuesto por pasar de ese monto?

Gracias por la respuesta.


alanemilio Enviado el: 3/8/2009 16:05
Las declaraciones mensuales son obligatorias, no existe norma que indique que la declaración anual simplifica la obligatoriedad de presentar la mensuales.

SUNAT en este punto es bien discrecional, recomiendo regularizar las declaraciones mensuales y empezar a declarar los PDT 616 de ahora en adelante.

Internamente SUNAT si chequea que ya has regularizado la presentación de los PDT 616 discrecionalmente no aplica multas (claro que si tu volumen de ingresos fueran de aproximadamente S/.30,000.00 mensuales ahi mismo te caen el mismo día).


#52023 Re: Regimen General
Carlos_M Enviado el: 3/8/2009 16:15
Buenas Tardes

Habria que ver si defensa civil da el visto bueno al grifo

Saludos.


#52024 Re: DETRACCION DE ALQUILER
alanemilio Enviado el: 3/8/2009 16:20
9327003

Vuestra representada es el prestador del servicio de publicidad.

Si el usuario te paga la totalidad, el prestador debe efectuarse la "autodetracción en su propia cuenta del Banco de la Nación". En caso contrario la sanción es 100% del importe no depositado, tal como lo establece el artículo 12 del Decreto Supremo Nº 155-2004-EF.

Ten en cuenta que en el caso de la detracción el obligado es el usuario (entidad financiera en el caso que indicas) pero si éste le paga la totalidad al prestador, éste se convierte en obligado a la "autodetracción" automáticamente.

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores el usuario al incumplir su obligación primigenia ya se encuentra incurso en la infracción, y la gradualidad depende del momento en el cual el prestador regularice la autodetracción.

Recomiendo revisar la información y normatividad que es muy abundante.


#52025 Re: ESSALUD
Enviado el: 3/8/2009 16:20
Creo que estas en un error amiga, yo puedo presentar mi declaracion sin vrificar los trabajadores, eso no es motivo de rechazo del pdt, (tal vez es otra cosa el motivo del rechazo), tendrias que chequear eso.



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