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#11326 Re: rectificatoria PDT 621
MICKEY84 Enviado el: 25/6/2009 17:41
una pregunta con respecto a la rectificatoria pDT 621

que pasa si rectifico montos no gravados, que no va a afectar igv ni renta.

por ejemplos que rectifique compras NO GRAVADAS IMPORTACION. tendria alguna multa???

a mi parecer estaria incurriendo en la infraccion de DATOS FALSOS, pero ahi dice que la sancion es 50% del tributo omitido, entonces tedria que tomarlo como el limite del 5% de la uit????

o no habria multa???
Tema


#11327 atrazo de pago de detracciones
ysabel22 Enviado el: 25/6/2009 17:10
Buenas espero que me ayuden por favor"!!
Quisiera que me digan cual es el plazo de pago de las detracciones.
Las tasas de las gradualidades como son?

¿Cual es la Base Legal?

Saludos.
Tema


#11328 Re: rectificatoria PDT 621
sunday Enviado el: 25/6/2009 17:00
Muy bueno tu cuadro jorcato, muchas gracias por tu envio, pero con respecto a lo que señale yo me he vasado en lo que dice el codigo tributario.

6. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Artículo 178
No incluir en las declaraciones ingresos, rentas, patrimonio, actos gravados o tributos retenidos o percibidos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias que influyan en la determinación de la obligación tributaria. Numeral 1 100% tributo omitido
Tema


#11329 Re: rectificatoria PDT 621
jorcato Enviado el: 25/6/2009 1:21
Acotación:

WGonzales escribió:
Hola, alguien me puede ayudar sobre el calculo de la multa por rectificar PDT 621 en el cual he omitido ventas,
el caso es que declare 30,000 soles y realmente e vendido 32,000, deseo saber como calculo la multa y los intereses. asumiendo que la voy a pagar el 30 de junio2009
mi numero de ruc termina en "0"
el periodo a rectificar corresponde a abril 2009

Asimismo de otro periodo tengo dos facturas devueltas por un cliente, las cuales fueron declaradas, y debo remplazarlas por otras con fecha actual; en este caso debo rectificar, o emitir nota de credito para anular las referidas facturas!!!

gracias de antemano por su respuesta

mi correo es:
willie_g2010@hotmail.com


Buenas noches:

No te hagas mayores problemas, aqui te envio un archivo en excel para calcular en forma rápida el tributo omitido y las multas respectivas tanto de IGV y Renta.
Ingresa las bases imponibles tanto de las ventas y de las compras de la declaración original y de la rectificatoria; automáticamente obtendras los importes requeridos,

Saludos,

Archivo adjunto:


xls Herramienta para calcular multas Régimen General, Especial y RUS.xls Tamaño: 48.50 KB; Clics: 2131
Tema


#11330 Re: RECTIFICATORIA PDT 621
ybroncano Enviado el: 24/6/2009 22:21
Acotación:

sunday escribió:
Es correcto lo que dice lucibele, siempre y cuando te encuentres en el regimen especial, pero si estas inscrito en el regimen general, tu multa se basa en la Tabla I del codigo Tributario, Art. 178 Numeral 1; siendo la multa el 100% del tributo omitido.

En forma grafica seria:

Reg. General : 100% del tributo Omitido(Renta-IGV)

Reg. Especial : 50% del tributo omitido / 50% del saldo o credito determinado indevidamente / 15% de la perdida declarada, y en el caso de haber existido devolucion es el 100 % del monto obtenido.En este caso se considera el monto mayor, siendo normalmente la primera opcion (50% del tributo omitido)

Ahora tus interes lo vas a calcular en razon del 1.5% / 30
donde 1.5% es el TIM mensual y 30 es el numero de dias
el resultado es 0.05%(interes diario)

Para el calculo de tus interes deberas multiplicar el valor de tu deuda por el 0.05% y el resultado por la cantidad de dias

Ejm

Deuda : 585.00
Interes: 0.05%
Dias : 12

Calculo: 585x 0.05%= 0.2925
======= 0.2925x12=3.51

Tus interes serian S/.4.00
Total a pagar S/.589.00


Y respecto a tu otra consulta, emite notas de credito y adjuntalas a tus facturas anuladas. ya que al no haber tu cliente declarado las facturas que le diste, tampoco le corresponde recibir tus N/C

Saludos



Solo para acotar la multa por concepto de tributo omitido no es como lo indica Sunday.
R. General : 100% del Tributo Omitido.

Se adjunta Tabla I y Tablla II

Archivo adjunto:


doc tabla_i.doc Tamaño: 139.50 KB; Clics: 757
doc tabla_ii.doc Tamaño: 140.00 KB; Clics: 500
Tema


#11331 Re: pagos a cta del impuesto a la renta
lucibele Enviado el: 24/6/2009 21:20
tendrías que hacer tus estados financieros al 31 de enero y enviarlos con clave sol en el pdt 625, en dicho pdt informas tu nuevo coeficiente que puede ser "cero" si tambien tienes pérdida en el mes de enero y solo hasta el mes de junio, fecha ne la cual debes hacer otro balance al 30 de junio y recalcular tu coeficiente que puede volver a ser "cero".
Tema


#11332 Como constituir una Empresa de Servicio de estibas
Mrobles Enviado el: 24/6/2009 21:19
Favor me podrían asesorar como constituir una empresa que presta servicio de estibas(personas que cargan sacos a un camiones), que documentacion se requiere.

Gracias
Tema


#11333 Re: asociación sin fines de lucro
rvarela Enviado el: 24/6/2009 19:59
El tema de fondo esta en la distribucion de utilidades, mira el siguiente supuesto de ley:

Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda, exclusivamente, alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales y/o de vivienda; siempre que destinen sus rentas a sus fines específicos en el país; no las distribuyan, directa o indirectamente, entre los asociados y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados en este inciso.
Tema


#11334 Re: SUNAT no me reconoce el pago del ITAN como pago a cta. del impuesto a la Renta
YVANVERA Enviado el: 24/6/2009 19:57
bueno, en la casilla 100 consigna el N° 1, en la casilla 101 el n° de la orden de pago, en la casilla 103 el N° 11.

a continuación los datos del formulario del ITAN que presentaste:
formulario 648 en la casilla N° 200, en la casilla 206 coloca el n° orden de tu formulario ITAN presentado, la fecha, el banco recptor y el monto pagado.

solo llena eso y los datos de la empresa y empleador.

saludos,
Tema


#11335 Re: SUNAT no me reconoce el pago del ITAN como pago a cta. del impuesto a la Renta
rvarela Enviado el: 24/6/2009 19:54
Es un error de la SUNAT, pues es legalmente permitido aplicar como credito contra el pago a cuenta del impuesto a la renta:

El monto efectivamente pagado, sea total o parcialmente, por concepto del Impuesto podrá utilizarse como crédito:

a) Contra los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a la Renta de los períodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se pagó el Impuesto, y siempre que se acredite el Impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta.
Tema


#11336 Re: SUNAT no me reconoce el pago del ITAN como pago a cta. del impuesto a la Renta
juanely Enviado el: 24/6/2009 19:46
Gracias por la informacion amigo Yvan , ya tengo dicho formulario que datos consideraria en mi caso seria una REVOCACION nose si puedes orientarme sobre el llenado te agradeceria muchisimo .
Tema


#11337 Re: SUNAT no me reconoce el pago del ITAN como pago a cta. del impuesto a la Renta
YVANVERA Enviado el: 24/6/2009 19:04
hola,

Eso mismo caso me acaba de ocurrir, es justamente igual. En un primer momento hice una llamada a sunat, queria hablar con el que firmo la orden de pago que nos llegó pero no constestaba su anexo. y en consultas en sunat me indicaron " erroneamente" que debia considerar ese credito en el período siguiente al pago, cosa que difiere con lo que dice en la misma pagina de sunat.
hemos llenado e entregado a sunar un formulario 194 para que desestimen dicha orden de pago.

deberias hacer lo mismo.

slds
Tema


#11338 Re: pagos a cta del impuesto a la renta
JesusBC Enviado el: 24/6/2009 18:36
la informacion es util pero te agardeceria si me mandan un caso practico
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#11339 Re: SOLICITUD DE DEVOLUCION DE RENTA DE 4TA
sunday Enviado el: 24/6/2009 18:08
Hola, para solicitar la devolucion el contribuyente deberá presentar la siguiente documentación:

1.Formulario 4949 (Solicitud de Devolución).
2.Carta Explicativa, el que se detalle lo siguiente:

-Tributo y período por el que se solicita la devolución.
-Código y número de orden del formulario en el cuál efectuó el pago, así como la fecha de este.
-Cálculo del pago en exceso.
-Motivos que originaron el pago indebido o en exceso.

3.Fotocopia de DNI o L.E .
4.Fotocopia de los certificados de retenciones por las rentas que hubiera percibido en los ejercicios relacionados con la devolución.
5.Fotocopia de la(s) declaración(es) anual(es) del Impuesto a la Renta de los ejercicios que correspondan
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#11340 Re: SUNAT no me reconoce el pago del ITAN como pago a cta. del impuesto a la Renta
lucibele Enviado el: 24/6/2009 18:07
voy a checar la base legal, ya tengo duda.

según el siguiente link tendrías razon, ese pago a cuenta deberia ser aceptado, pero tengo mis dudas, de todas maneras checa el link
http://www.sni.org.pe/servicios/legal ... gal/content/view/2918/28/
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